Delegowanie, podróże służbowe oraz inne modele międzynarodowego przemieszczania się pracowników – szkolenie praktyczne

Radisson, Szczecin

Łukasz Żak Kadry i płace Prawo pracy

Łukasz Żak

Prawnik, od ponad 20 lat specjalizujący w praktycznych zagadnieniach związanych z szeroko rozumianym tematem Global Mobility w szczególności transgranicznym świadczeniem usług i delegowaniem pracowników a także w zagadnieniach związanych z problematyką zatrudniania cudzoziemców . Of counsel w kancelarii Szuszczyński Kamińska sp.k. w Poznaniu, aktywny członek Zachodniopomorskiego Klastra Morskiego. Ekspert i doradca w licznych inicjatywach i projektach wspierających polskie przedsiębiorstwa w rozwoju krajowym i zagranicznym. Uczestnik wielu konferencji oraz spotkań branżowych. Przeprowadził ponad 700 szkoleń w obszarze swojej specjalizacji, na co dzień wspiera polskie i zagraniczne firmy w bezpiecznej realizacji procesów transgranicznego świadczenia usług m.in. w takich krajach jak Niemcy, Dania, Austria, Szwajcaria, Holandia, Wielka Brytania, Szwecja, a także w procesach związanych z legalnym zatrudnianiem cudzoziemców w Polsce.

Certyfikat jakości MSUES

Certyfikat jakości MSUES

Szkolenie zakończone

Szkolenie Delegowanie, podróże służbowe oraz inne modele międzynarodowego przemieszczania się pracowników – szkolenie praktyczne zostało już zakończone. Poniżej znajdziesz szczegółowe informacje dotyczące jego zakresu tematycznego.

W przypadku zainteresowania podobnym szkoleniem, zachęcamy do kontaktu z nami. Możemy zorganizować szkolenie indywidualne lub poinformować o kolejnej edycji.

Sprawdź również aktualny harmonogram szkoleń, które organizujemy w najbliższym czasie.


Opis szkolenia

Do kogo skierowane jest szkolenie:

  • Firmy świadczące usługi na terenie krajów należących do UE/EOG oraz poza tym obszarem
  • Firmy współpracujące z zagranicznymi oraz krajowymi partnerami gospodarczymi
  • Firmy świadczące usługi m.in. w branży stoczniowej, przemysłowej, budowlanej
  • Firmy udostępniające swój personel zagranicznym partnerom gospodarczym
  • Firmy zatrudniające pracowników bezpośrednio w kraju świadczenia usług

Cel szkolenia:

  • Właściwa kwalifikacja prawna wyjazdów zagranicznych pracowników

(umowy z pracownikami, zleceniobiorcami, kwestie ubezpieczenia społecznego oraz aspekty podatkowe)

  • Wymagania proceduralno – administracyjne w krajach docelowych
  • Warunki pracy i wynagrodzenia pracowników skierowanych do pracy za granicę
  • Warunki kierowania cudzoziemców za granicę (m.in. obywateli Ukrainy, Białorusi, Indii)
  • Warunki współpracy z zagranicznymi parterami gospodarczymi (analiza umów B2B – eliminacja oraz ograniczenie ryzyka )
  • Warunki współpracy z polskimi podwykonawcami (analiza umów B2B – zarzut ukrytego stosunku pracy na danym rynku)
  • Aspekty podatkowe w ujęciu międzynarodowym – unikanie podwójnego opodatkowania, zakład podatkowy, inne zobowiązania podatkowe
  • Ubezpieczenie społeczne pracowników skierowanych za granicę oraz osób samozatrudnionych
  • Szczegółowe wymagania branżowe

Metody:

  • wykład
  • prezentacja
  • dyskusja
  • odpowiedzi na pytania uczestników

Program:

1. Modele międzynarodowej mobilności pracowników

  • Oddelegowanie, podróż służbowa, bezpośrednie zatrudnienie pracowników za granicą
  • Oddelegowanie pracowników – formy realizacji usług na rynkach zagranicznych
  • Oddelegowanie pracowników a podróż służbowa – w kontekście krajowym oraz międzynarodowym
  • Ograniczenia prawne oraz zagrożenia w obszarze międzynarodowej mobilności pracowników – B2B, ukryty wynajem pracowników, itp.

2. Delegowanie pracowników w procesie świadczenia usług w krajach UE oraz EOG (Norwegia, Islandia, Lichtenstein)

  • właściwej przygotowanie dokumentacji pracowniczej umowa o pracę/ umowa zlecenia – prawo polskie czy innego kraju UE
  • umowa z klientem zagranicznym a konsekwencje dla pracowników skierowanych za granicę
  • pracownik czy zleceniobiorca za granicą – konsekwencje na gruncie prawa polskiego oraz krajów UE
  • szczegółowe warunki pracy i wynagrodzenia dla pracowników delegowanych na przykładzie krajów UE
  • procedury kontrolne – na przykładzie rynku niemieckiego oraz holenderskiego

3. Wyjazdy pracowników do krajów spoza UE oraz EOG

  • wymagania administracyjne, wymagania dotyczące wjazdu oraz pobytu
  • ubezpieczenie społeczne pracowników skierowanych do pracy (zadania służbowego)
  • rozliczenia podatkowe – zobowiązania podatkowe/ pojęcie ekonomicznego pracodawcy
  • współpraca z osobami samozatrudnionymi jako podwykonawcami

4. Zagraniczne wyjazdy pracowników w ramach podróży służbowych

Podróż służbowa a miejsce pracy

  • zdefiniowanie podróży służbowej – w przepisach i orzecznictwie
  • świadczenie pracy
  • polecenie wyjazdu
  • wyjazdy w ramach stałych i podstawowych obowiązków

Podróż zagraniczna

  • Czas pobytu pracownika poza granicami kraju
  • Podróż mieszana – krajowa i zaganiacza – Jak liczyć czas ?
  • Diety – prawo do otrzymania, wyłączenia oraz ustalenie wysokości
  • Koszty przejazdów i dojazdów
  • Środki transportu, samochód prywatny lub służbowy
  • Dokumentowanie wydatków z tytułu podróży służbowej

Pojęcie czasu pracy

  • zaliczenie podróży służbowej do czasu pracy
  • zapewnienie odpoczynku po podróży służbowej
  • nadgodziny w podróży służbowej

5. Czasowe przeniesienie pracowników do pracy za granicę.

  • formalny proces zatrudnienia polskich pracowników w zagranicznych przedsiębiorstwach – w warunkach utrzymania zatrudnienia w Polsce
  • warunki pracy i zatrudnienia
  • podatki i ubezpieczenie społeczne

6. Ubezpieczenie pracowników delegowanych – czyli zaświadczenie A1 w codziennej praktyce, art. 12 czy 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego oraz rozporządzenia wykonawcze

  • delegowanie pracowników a praca w co najmniej 2 państwach – jak prawidłowo przygotować dokumentację kontrolną dla ZUS
  • zaświadczenie A1 a podróż służbowa
  • pojęcie znacznej działalności gospodarczej – problemy z uzyskaniem zaświadczenia A1
  • zastępowalność pracowników delegowanych w kontekście kontraktów długoterminowych
  • kontrole ZUS w zakresie wydanych zaświadczeń A1

7. Delegowanie cudzoziemców (m.in. obywateli Ukrainy, Rosji czy Białorusi) do krajów UE

  • Legalność pracy i pobytu delegowanych pracowników z krajów trzecich
  • Ograniczenia czasowe i prawne

8. Proces realizacji usług na przykładzie krajów UE oraz EOG

  • proces delegowania pracowników do – procedura notyfikacji – zakres, obowiązki, sankcje
     – warunki pracy i wynagrodzenia
  • układy zbiorowe oraz ustawowa płaca minimalna – składniki wynagrodzenia
  • czas pracy
  • warunki bhp
     – szczególne wymagania branżowe
  • obowiązki przedsiębiorców delegujących pracowników w określonych sektorach działalności
  • wynajem pracowników, konsekwencje nielegalnego wynajmu pracowników – szczególne rozwiązania prawno -podatkowe

9. Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne w przypadku oddelegowania oraz podróży służbowej

  • Podstawa wymiaru składek a praca przez pełny miesiąc
  • Podstawa wymiaru składek w praca w danym miesiącu w Polsce i za granicą
  • Dni pobytu za granicą
  • Nieobecności pracownika a podstawa wymiaru składek
  • Podstawa wymiaru składek dla delegowanego zleceniobiorcy

10. Opodatkowanie pracowników oddelegowanych oraz zysków przedsiębiorstwa w procesie świadczenia usług

  • nieograniczony i ograniczony obowiązek podatkowy
  • zasady obliczania zaliczki na podatek dochodowy / dni pobytu za granicą
  • zaliczki na podatek dla pracowników do 26 roku życia
  • pojęcie 183 dni pobytu a obowiązek podatkowy na rynku zagranicznym w zakresie wynagrodzeń pracowników delegowanych – obowiązki pracodawców pojęcie zakładu podatkowego – przykłady interpretacji zagranicznych organów skarbowych
  • problemy w rozliczeniach rocznych pracowników delegowanych – jak uniknąć pułapki podwójnego podatku
  • metody unikania podwójnego opodatkowania – jak rozliczać dochody uzyskane za granicą
  • pojęcie „pracodawcy ekonomicznego” w praktyce zagranicznych organów podatkowych konsekwencje podatkowe
  • pozostałe zobowiązania podatkowe w procesie świadczenia usług – m.in. podatek VAT, podatek budowalny, itp.
  • pojęcie zakładu podatkowego – konsekwencje podatkowe

11. Pozostałe zagadnienia płacowo – kadrowe w procesie oddelegowania pracowników

  • Wynagrodzenie urlopowe
  • Wynagrodzenie chorobowe

Harmonogram:

  •  9.30 – 10.00 – rejestracja uczestników, kawa powitalna
  • 10.00 – 11.30 – szkolenie (2 godziny lekcyjne)
  • 11.30 – 11.45 – przerwa kawowa
  • 11.45 – 13.15  – szkolenie (2 godziny lekcyjne)
  • 13.15 – 13.30 – przerwa kawowa
  • 13.30 – 15.00  – szkolenie (2 godziny lekcyjne)

Cena:

  • Cena za udział w szkoleniu online to 400 zł netto od osoby
  • Cena za udział w szkoleniu stacjonarnie to 480 zł netto od osoby

Do powyższych cen należy doliczyć obowiązujący podatek VAT 23%.
Cena dla opłacających szkolenie w całości ze środków publicznych – VAT zw.


Bądź na bieżąco z naszymi szkoleniami

Zapisz się do naszego newslettera aby być na bieżąco z organizowanymi przez nas szkoleniami. Nie udostępnimy Twoich danych nikomu i będziemy pisać jedynie o wydarzeniach, które mogą Ciebie zainteresować.